为推动我校内部控制建设工作顺利进行,2025年12月8日,审计处在办公楼四楼会议室组织召开内部控制建设评价审计工作专项会,会议由审计处处长张晓战主持,审计处和专项审计组全体人员参会。

负责本次内部控制监督评价工作的是陕西华信会计师事务所,审计组首先就此次审计工作的整体思路和具体方案做了说明。他们将对标教育部和省教育厅等上级部门、行政事业单位相关制度,全面梳理我校现有内控制度和工作流程,查找部门制度的缺漏项、部门之间制度的冲突点,评价岗位权责分工是否合理,重点复查三重一大事项审批的合法合规性等内容,最终对我校内部控制体系设计和运行做出客观评价。
本次内部控制监督评价审计是我校内部控制建设的关键环节,学校领导高度重视,希望通过风险评估、改进完善,力求到 2026 年基本形成制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系,使学校各项业务运行规范,资金使用安全高效,推动学校高质量发展。
张晓战传达了学校领导对此项工作的要求,希望审计组一定要重视此次评价工作,审计过程一定要做细做实,评价结论一定要独立客观。对于经济类业务重点审查资金使用合法合规性,非经济类业务重点关注工作流程的合规性。通过审计,给学校交出一份高质量的内控制度评价报告。
12月11日,财务处处长陈善胜就内部控制建设与审计组负责同志进行了充分沟通。听取了负责同志的整体审计思路和规划后,提出了修改意见和建议,同时代表学校对审计组也提出了要求和希望。