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发挥内部审计监督 助力学校高质量发展

作者:       发布时间: 2024-12-09      点击次数:

在教育事业蓬勃发展的当下,我校紧紧围绕高质量发展目标,充分发挥内部审计监督作用,为学校各项工作的稳健推进保驾护航。

一是加强审计组织领导,建立监督长效机制

为落实党和政府对内部审计工作的要求,完善党领导内部审

计的体制机制,加强对审计工作的领导,更好地发挥审计监督作

用,保障和推动学校事业高质量发展,我校于2024年1月成立了党委审计委员会,作为学校党委决策议事协调机构,全面领导和部署学校内部审计工作,主任由学校党委书记、校长担任。2024年,我校组织召开党委审计委员会会议3次,传达学习了中省审计主要文件及讲话精神,通报了审计重大事项,以及审议审计整改结果报告等。2024年11月,我校调整领导班子成员工作分工,明确由校长直接分管审计处。

为加快纪检监察体制改革,建立党风廉政建设和反腐败工作协调机制,我校于2019年8月成立党风廉政建设与反腐败工作协调小组,组长由分管纪检监察工作的党委副书记兼纪委书记担任。审计处处长作为小组成员,参与每次的工作协调小组会议,实现了信息互通资源共享,加强了审计监督与纪检监察、财务等其他监督形成工作合力,防范和发现苗头性问题,扎实做好审计整改“后半篇文章”。

二是修订完善审计制度,防范化解重大风险。2024年5月,我校一次性新制定和修订了6部内部审计制度,主要为《内部审计工作实施办法》、《领导干部经济责任审计实施办法》、《建设工程项目审计实施办法》、《建设工程项目全过程跟踪审计实施办法》、《货物、服务采购项目审计实施办法》、《审计发现问题整改实施办法(试行)》。2024年6月,我校审计处牵头组织召开全体处科级干部会议,对新出台的审计规章制度进行了专题培训,并明确今后审计工作将重点围绕干部经济责任审计、重大项目开展事前事后审计、审计整改不到位将追责问责等方面开展。同时,还明确审计监督要围绕学院的中心工作开展,进一步规范和加强学校内部管理,防范化解重大风险,推进学校治理体系和治理能力现代化。

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